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財務審計問題整改落實情況報告

財務審計問題整改落實情況報告

《財務審計問題整改落實情況報告》要求持續整改工作中的問題。只有糾正這些錯誤,工作才能變得更加完美。整改完成後,壹般會做壹個報告。現將財務審計問題整改落實情況報告整理如下。

財務審計問題整改落實情況報告1近日,海南省昌江縣召開20xx年第壹次經濟責任審計聯席會議,總結20xx—20xx年經濟責任審計工作,研究部署20xx年工作任務。縣政府主要領導,縣紀委、組織部、監察局、人社局、審計局、國資委等縣經濟責任審計聯席會議領導小組成員單位主要領導參加會議。

20xx—20xx年,縣* * *開展領導幹部經濟責任審計項目xx個,發現問題100個,提出審計建議56條。發現的問題普遍具有財務管理不規範、公務支出不規範、固定資產管理不規範、往來賬目清理不及時、部分項目資金預算執行率低、基建程序執行不到位等六個突出特點。

針對發現的問題,會議要求,縣經濟責任審計工作聯席會議辦公室要在整改過程中加強對被審計單位的指導,幫助被審計單位明確問題痛點,糾正根源,精準防控風險,從以下四個方面積極做好審計整改工作。

壹是嚴格按照法律法規履行職責,積極發揮審計體檢診斷作用,保障國民經濟運行安全,促進領導幹部依法履職。縣財政局組織會計系統培訓,從財務審批開始,從會計財務委派開始,統壹財務管理標準,規範財務管理。

二是進壹步加強紀檢監察、組織人事、審計、財政等部門的配合,享受資源,關口前移,加強對幹部的監督管理,及時發揮警示作用,保護幹部積極性。

三是把握審計重點,加大對黨政主要領導同步經濟責任的審計,特別是對權力集中、資金(資產、資源)數額較大的領導幹部的審計;以在職審計為主,將離任審計與在職輪換審計有機結合,逐步實現有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進壹步提高經濟責任審計質量,促進領導幹部依法履職、規範用權、科學決策。

四是註重提高審計人員的專業素質,創新人才培養的渠道和方式,增強培訓的針對性;拓寬審計人員的視野,彌補相關領域專業知識的不足,逐步完善知識結構和人才隊伍建設,滿足審計工作全覆蓋對審計人員的要求。

財務審計問題整改落實情況報告2根據全椒縣審計局審計報告,對全椒縣人力資源和社會保障局2019年度部門預算執行情況反饋意見進行了審計。全椒縣人社局高度重視,認真做好審計反饋意見的整改工作。現將整改情況匯報如下:

壹.總體情況

全椒縣人社局落實縣審計局審計反饋意見,逐壹對應,逐壹整改,舉壹反三,嚴格抓好問題整改。

(壹)深入學習貫徹,快速傳達落實。組織落實縣審計局關於全椒縣人社局2019各部門預算執行情況審計反饋意見整改的部署會議,向縣審計局通報我單位審計發現的問題,對審計反饋意見整改落實工作作出詳細安排。

(二)加強督促指導,壓實主體責任。縣人社局黨組書記、局長、分管財務的副局長、縣紀委駐組織部紀檢組工作人員、落實該局審計整改的工作人員先後兩次學習研究縣審計局審計報告,約談相關財務負責人,督促指導人社局相關部門認真整改問題和相關要求,切實提高財務管理水平。

(三)深入分析自查情況,制定整改措施。縣人社局責成全縣相關財務人員深入分析問題根源,立即開展自查。同時,結合部門實際,逐項制定整改措施,明確整改責任,確保整改落實。

二、逐項對照,制定整改措施。

(壹)會計核算不規範減少當期盈余4,586,5438+0,000元。

整改措施:召開員工大會。認真重新學習《會計法》,加強幹部的業務工作水平,要求財務人員在今後的工作中嚴格按照《會計法》的規定進行核算。

(2)64.5萬元授權直接支付問題。

整改措施:召開員工大會。重新學習全椒縣財政局文件(財庫2017195),要求財務人員在今後的工作中加強業務學習,嚴格按照全椒縣財政局文件要求規範資金支付方式,避免此類現象再次發生。

(3)原始憑證報銷不合規問題。

整改措施:召開員工大會。認真重新學習會計法,加強幹部的業務工作水平,要求財務人員在今後的工作中嚴格按照會計法的規定進行核算,完善財務制度,規範財務程序,杜絕類似問題的發生。

第三,舉壹反三,建立長效機制。

建立健全財務管理制度,嚴格財經紀律。該局財務人員在日常工作中嚴格要求自己,建立規章制度,加強業務學習,提高業務素質。業務嚴格按照會計法和財務制度辦理。壹旦發現問題,會立即處理。

四、下壹步工作計劃

加強思想教育,增強紀律意識。推進幹部思想教育常態化、制度化,使全體幹部職工進壹步增強“四個意識”,把從嚴治黨、講紀律、講規矩作為學習的重要內容,警鐘長鳴,引導廣大幹部職工自覺尊重和遵守紀律,切實樹立紀律意識和規矩意識,提高思想自覺和行動自覺。

財務審計問題整改落實情況報告3 XX縣審計完成全部195個社區全覆蓋審計。為推動審計發現問題的徹底整改,XXX審計將今年作為“社區審計整改提升年”。通過五項措施,努力完善審計整改長效機制,全面提升社區經濟管理水平,不斷提高審計整改實際效果。截至目前,根據審計發現的1148問題,已整改723個問題,仍在整改425個問題。

(壹)加強組織領導,統籌實施社區審計整改

區委區政府高度重視社區審計整改工作,制定下發了《XXX區社區審計整改實施方案》,明確了社區審計整改的目標、步驟和時限。區委主要領導反復強調,要求從制度、流程、監管等方面提出改進方案,限期整改;專門成立了由區委副書記任組長的社區審計整改工作領導小組,統籌協調推進社區審計整改工作,召開了4次專題會議聽取社區審計整改落實情況匯報,為有效開展審計整改營造了良好氛圍。

(二)加大監管力度,全面推進社區審計整改。

XXX審計處全面分析社區審計存在的* * *和人品問題,各相關部門按照職責分工相互協調,指導街道做好社區財務規範管理相關問題的整改工作,做好街道審計整改的組織、協調、指導和監督工作,推動社區發現問題的整改,鞏固社區審計整改成果。

(3)推進分類分級,推動問題限期整改。

各街道根據各自具體情況,分類制定審計整改方案,明確整改目標、措施和整改時限,確保整改工作有序進行。壹是集中整治。針對* * *問題,突出整改重點,在街道層面進行統壹整改,以建立長效機制,加強社區內部管控和監督,提高整改實效。二是結對整改。為強化整改效果,街道紀委、會計代理中心、民政等部門針對審計整改的普遍性和突出個性,采取“壹對壹”、面對面的方式,幫助社區進行整改。三是限期整改。各街道對社區審計發現的問題進行分類分級管理,對能夠糾正的問題及時督促整改;對暫時不能整改的問題,設定整改時限,限期整改。四是跟蹤整改。區審計部門定期對審計整改進展情況進行督查,並形成專題報告向黨委政府匯報。區委區政府定期召開社區審計整改落實情況專題會議,聽取街道辦事處主要負責人關於社區審計整改落實情況的專題匯報,查找已整改和未整改的問題,分析目前無法整改的問題原因,提出工作措施,納入年終績效考核,總結整改情況,確保整改到位,鞏固社區審計成果。

(四)強化培訓機制,確保整改有效。

XXX審計部積極督促指導各街道開展業務培訓和專題學習,提高社區財務管理水平,強化責任意識,同時不斷推進培訓制度化、常態化,規範社區財務行為,確保社區集體資產安全。目前,街道已對社區書記、主任、財務人員進行了8次政策法規和業務知識培訓,增強了街道和社區財會人員的責任意識和業務能力。

(五)積極建章立制,構建整改長效機制。

根據區社區審計整改領導小組的要求,XXX審計部不斷加強與區農業、民政等部門和街道的溝通。在及時督促社區審計發現問題整改落實的同時,以建章立制為基礎,深入研究分析問題產生的原因,指導協助相關部門和街道制定堵塞漏洞、健全機制、完善制度的措施,推動形成以制度管人管事的長效機制,促進問題源頭治理,避免問題屢審屢犯,達到審計效果。如區審計部門聯合區農業部門出臺了《XXX區舊村改造業務會計處理指引》,有效規範了社區舊村改造業務的財務管理。截至目前,各街道已出臺完善制度20余項,為發現問題的有效整改完善了制度保障。

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