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年度審計的具體操作流程是怎麽樣的

年度審計的具體操作流程是:

1、搞審計前調查。

2、自制審計前調查報告。

3、編制審計實施方案。

4、編制審計通知書

5、提前三天下發審計通知書

6、按照審計通知書上標註的審計時間到被審計單位實施現場審計,也可以采取送達審計。

7、根據審計查出的問題,編制審計底稿。匯總審計底稿。

8、編制審計小組報告。

9、將審計小組報告送被審計單位征求意見。

10、根據被審計單位征求意見書,重新編制審計報告,

11、將重新編制審計報告送本單位法制審理部門,進行審理。

12、根據法制審理部門提交的審理書,再重新編制審計報告。

13、經審計部門負責人對審計報告審核後,編號,打印正式審計報告,送交被審計單位和其主管部門。

14、對於嚴重的違紀問題,編制審計決定書,對被審計單位進行處理。

15、根據被審計單位執行審計決定書情況,編制被審計單位執行審計決定報告書。

16、整理審計資料,裝卷成冊,移交檔案管理部門。

17、審計整個過程結束。

需要做年度審計的企業有:

1、壹人有限責任公司(即自然人獨資企業或私營有限責任公司);

2、外資企業

3、上市股份有限公司;

4、從事金融、證券、期貨的公司;

5、長期欠債或做虧損的企業

6、從事保險、創業投資、驗資、評估、擔保、房地產經紀、出入境中介、外派勞務中介、企業登記代理的公司;

7、註冊資本實行分期付款未完全繳齊的公司;

8、三年內有虛報註冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為的公司。

壹般來說,壹人有限公司、獨資公司、財稅公司都要做審計報告的。

企業提交的審計報告可以是針對企業財務會計報告的審計報告,也可以是針對企業年度資產負債表和損益表的審計報告。

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